為健全軍隊資金活動內部控制,強化資金風險管控,確保資金運行安全,日前,經總后首長批准,總后財務部印發《軍隊資金活動內部控制規范》,在全軍全面實施。
《規范》是我軍首個專門針對資金活動內部控制進行系統集成規范的文件,將制衡機制嵌入資金活動全程,將軍隊資金活動內部控制劃分為崗位設置控制、授權審批控制、印章密碼控制和嚴格監督檢查等9個環節。同時,針對近年來賬戶資金清理檢查發現的問題和薄弱環節列出了主要風險點,根據風險程度分級,明確指出資金活動風險在哪裡、如何進行防范,便於部隊對表掌握、操作運行,增強內部控制的針對性和有效性。
據介紹,《規范》將軍隊資金活動內部控制內容具體化、規范化,將管理關口前移,通過制衡機制與規范流程,實現對資金活動的事前防范、事中控制和事后監督,消除資金安全隱患。《規范》要求全軍各單位嚴格按照其內容進行監督檢查和違規問責,對資金活動內部控制的健全性、合理性、有效性進行測試評價,對發現的問題要按有關規定嚴肅追究相關單位及人員責任。(史東華、張歌)